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上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開
信息來源: 更新時段:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位構成看,上海市松江區醫療保障局部門決算包括:上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

編號

工作單位明稱

自己的名字

1

shenyangshisongjiangquzhenliaobaozhengju(benji)

 

2

hushisongjiangquyiliaoqixiebaofeishiqingguanlizhongxin

 


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

開支

項目

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

yi、yibanlaishuogongyixinggusuancaizhengyusuanbofushouyi

5,421.25

yi、putonggongzhongtiexinfuwujieyu

 

er、quzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuancaizhengjushenpishoulu

22.22

二、外交史總支出

 

san、guoyouqiyezichanguanligaiyusuancaizhengbumenbofujingshouru

 

san、zhongguojunshiqitazhichu

 

si、lingdaobutiezhengcexiaoyi

 

si、fuwuxinganhuixingzhichu

 

五、教育事業納入

 

五、教育培訓收支

 

六、操作凈收入

 

六、數學技藝花費

 

qi、fushuyuanxiaojiaonagongzishouru

 

qi、qiyewenlvchanyehuodongtiyukeyuyingshiwenhuajiaoyuzhichu

 

八、某個效益

 

ba、shehuishenghuodebaozhanghezhaogongzuoxingzhichu

88.36

 

 

九、衛生衛生花費

4,976.89

 

 

shi、youzhijienengyouzhijingfeizhichu

 

 

 

11、chengxiangtongchoushequfuwuzhanfeiyongzhichu

 

 

 

12、nongyeshuiqitazhichu

 

 

 

dishisan、chuxingcheliangyunshuzhichufeiyong

 

 

 

shisi、wuzitankanzhizaoyedexinxidengfeiyong

 

 

 

dishi、shangyedichanfuwuyuyedengzhichufeiyong

 

 

 

16、yinxingyejiaoyuzhichu

 

 

 

ershiqi、jiuzhuqitaquxianshouzhi

 

 

 

18、shengtaidedaziranziyuanhaidijingxiangdengxingzhichu

 

 

 

shiba、gongfangzhiliangbaozhangjingfeizhichu

354.51

 

 

sanshiwu、youliangcailiaowuzichubeiliangfuchu

 

 

 

erguoqing、jitisuoyouzhizibenguanliyingyefeiyongyusuanfuchu

 

 

 

erdishier、zaihaixingfangfanjijiujicaozuojiaoyuzhichu

 

 

 

二13、其他總支出

22.22

 

 

diershisi、kangyitebiedeguozhaibuzhidejiaoyuzhichu

 

當年度使收入累計

5,443.47

本年度教育支出總計

5,441.98

xuanyongfeicaizhengzhichubofuyue

0.00

余額合理安排

 

年終結轉和節余

57.80

半年度結轉和節余

59.30

總共

5,501.27

總額

5,501.27

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

樓盤

當年度工資加總

國庫撥付收入水平

領導津貼個人收入

參公收益

自主經營效益

fushuqiyedanweishangjiaoguojiayingli

同一年收入

系統的分類
管理費用編號規則

課程和科目分類

加總

5443.47

5443.47

 

 

 

 

 

208

shehuicunzaibaojiahuhanghejiuyexingshizhichufeiyong

88.36

88.36

 

 

 

 

 

20805

xingzhengjiguanshiyexingfangjiankangyanglaozongzhichu

88.36

88.36

 

 

 

 

 

2080501

  caizhengjiliangdanweilituixiugongzi

0.94

0.94

 

 

 

 

 

2080505

  xingzhenggongsishiyeyouchenggongsishouyaoyanglaobaozhangbaozhangjiaofeifeiyongzhichu

58.37

58.37

 

 

 

 

 

2080506

  shizhijiguancangongqiyedanweixinzhiyenianjinjiaonafeiyongjieyu

29.05

29.05

 

 

 

 

 

210

weishengguanliyingyangfeiyongzhichu

4,978.38

4,978.38

 

 

 

 

 

21011

xingzhengsusongcangongbumenyizhi

84.99

84.99

 

 

 

 

 

2101101

  xingzhengsusongqiyedanweiyiliaoguanli

37.86

37.86

 

 

 

 

 

2101103

  gongwuhuodongyuanyizhijintie

47.13

47.13

 

 

 

 

 

21013

醫用搶救

3,819.03

3,819.03

 

 

 

 

 

2101301

  xinnongcunyiliaoweishengshehuijiuzhu

1,668.71

1,668.71

 

 

 

 

 

2101502

  xuduozhiliaojiujifeiyongzhichu

2,150.32

2,150.32

 

 

 

 

 

2101399

優撫人群整形

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21014

  lingyiyoufuxiangqinduixiangyizhifeiyongzhichu

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

yidingfuwuchulishiwuguanli

1,059.98

1,059.98

 

 

 

 

 

21015

  xingzhengchuxingshi

879.32

879.32

 

 

 

 

 

2101501

  banxingzhengsusongchuligongzuo

133.36

133.36

 

 

 

 

 

2101502

  shujuhuashigong

47.30

47.30

 

 

 

 

 

2101504

房屋的保障經費支出

354.51

354.51

 

 

 

 

 

221

shangpinfangshourufenpeigaigeshouzhi

354.51

354.51

 

 

 

 

 

22102

  gongfangzhufangjijin

95.71

95.71

 

 

 

 

 

2210201

  xuanfangbutiejin

258.80

258.80

 

 

 

 

 

2210203

別的性支出

22.22

22.22

 

 

 

 

 

229

fulicaipiaoaixincishanjinrangdebochu

22.22

22.22

 

 

 

 

 

2296013

  guangfanyongyuchengxiangjingjiyixueqiuzhudefulicaipiaoaixincishanjinhuafei

22.22

22.22

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

好項目

年初花費預估合計

基本上付出

好項目經費支出

繳納上一級性支出

自主經營其他支出

duifushuqiyebutiefeifeiyongzhichu

特點分類別
課程和科目商品代碼

項目名稱大全

自動求和

5,441.98

1,358.51

4,083.47

 

 

 

208

shijiefuwubaozhanghejiuyewentihuafei

88.36

88.36

0.00

 

 

 

20805

xingzhengguanlishiyebumenjiankangyanglaojieyu

88.36

88.36

0.00

 

 

 

2080501

  renshibumenyuanxiaolituijuerxian

0.94

0.94

0.00

 

 

 

2080505

  jigoushiyeshangfangjibendeyiyangtiannianshangyexianfukuanhuafei

58.37

58.37

0.00

 

 

 

2080506

  fangchuangyefangxinzhiyenianjinshoujijiaofeixingzhichu

29.05

29.05

0.00

 

 

 

210

shipinweishengyingyangjiankangjingfeizhichu

4,976.89

915.64

4,061.25

 

 

 

21011

xingzhengjiguanqiyefazhandanweimingchengyiyuan

84.99

37.86

47.13

 

 

 

2101101

  caizhengqiyedanweiyiyong

37.86

37.86

0.00

 

 

 

2101103

  gongwujiedaiyuanyiliaoweishengbutieshenqingshu

47.13

0.00

47.13

 

 

 

21013

醫用社會救助

3,819.08

0.00

3,819.08

 

 

 

2101301

  chengxiangjiansheyiliaoshebeijiuji

1,668.71

0.00

1,668.71

 

 

 

2101399

  tongyiyiliaofuwuqiangjiubochu

2,150.37

0.00

2,150.37

 

 

 

21014

youfugouzaohanshuyiliaoguanli

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  gezhongyoufuyinsuyixuezongzhichu

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

yidingdebaozhangguanlifangfashiqing

1,058.44

877.78

180.66

 

 

 

2101501

  zhengfubumenyunying

877.78

877.78

0.00

 

 

 

2101502

  sidexingzhengshiqingfuwuguanlishiqing

133.36

0.00

133.36

 

 

 

2101504

  zixunhuajianzhu

47.30

0.00

47.30

 

 

 

221

往房安全保障撥出

354.51

354.51

0.00

 

 

 

22102

住宅改草付出

354.51

354.51

0.00

 

 

 

2210201

  zijianfanggongjijindaikuan

95.71

95.71

0.00

 

 

 

2210203

  maixinfangbulei

258.80

258.80

0.00

 

 

 

229

另外撥出

22.22

0.00

22.22

 

 

 

22960

caipiaowangzhangongyijijinjinpeibeidebochu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

2296013

  yuchengxiangjingjiyiliaobaozhangjiujideshoujicaipiaogongyidejinqitazhichu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

費用支出

投資項目

部門預算數

頂目

總金額

yibandegongyongsheshijuesuancaizhengbumenshenpi

quzhengfuxingxinjijinyujuesuancaizhengzijinbutiekuan

guojiachongfenjiamengchengbenyusuanguokufukuan

yi、yibangongyongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofu

5421.25 

yi、zhengchanggonggongxinxifuwubaozhangbochu

 

 

 

 

er、difangzhengfuxinggupiaojijinfeiyongbuxuyaojuankuan

22.22 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

san、guoyoutudijinrongzibenguanlixiangmuyusuancaiwushenpi

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

 

si、gongtonganquankekaokaizhi

 

 

 

 

 

 

wu、jiaoyuxuexiaozhichufeiyong

 

 

 

 

 

 

liu、zhuanyejiqiaoqitazhichu

 

 

 

 

 

 

qi、lishiwenhuacaoyuanlvyouyundongyuyingshichuanmeishouzhi

 

 

 

 

 

 

ba、shijie zhiliangbaozhanghegongzuoshouruzhichu

88.36

88.36

 

 

 

 

jiu、shipinweishenggengjiankangqitazhichu

4976.89

4976.89

 

 

 

 

shi、jienengjianghaolvsehuanbaoqitazhichu

 

 

 

 

 

 

wuyi、chengxiangquyujingfeizhichu

 

 

 

 

 

 

dishier、nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu

 

 

 

 

 

 

13、chengshijiaotongguanlichefeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

shisi、ziyuankantangongyeshengchanwentidengzhichufeiyong

 

 

 

 

 

 

15chang、shangyeloufuwupeixunyedengzongzhichu

 

 

 

 

 

 

十五、金融業付出

 

 

 

 

 

 

shiba、zhiyuanqitadequyuzongzhichu

 

 

 

 

 

 

18、neiziranshichanghaiyanghuanjingqixiangzhandengfeiyong

 

 

 

 

 

 

shiba、wangfangbaoxianxingzhichu

354.51

354.51

 

 

 

 

sanshi、liangyoushipinjiuzaiwuzizigeilvfeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

erguoqing、guoyouzhizibentouziyunyingyujuesuanshouruzhichu

 

 

 

 

 

 

er12、zaiqingfangzhifajitufagongzuoguanlifeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

二十五、別費用支出

22.22 

 

22.22 

 

 

 

2si、kangyifeichangguozhaihelianpaidezongzhichu

 

 

 

 

年初工資總金額

5443.47 

年初總支出總計

5441.98

5419.76

22.22 

 

nianzhongbuxuyaobofujiezhuanheyue

57.8 

nianzhongcaizhengjufukuanjiezhuanheyue

59.29

59.29

 

 

yi、tongchanggonggongxingfeiyongyusuancaizhengzhichufukuan

57.8

 

 

 

 

 

er、quzhengfuxingguquanjijinfeiyongcaizhengtingbutiekuan

 

 

 

 

 

 

san、guoyouqiyetouzizhexiaoshoujingyingchengbenyusuanbuxuyaobofu

 

 

 

 

 

 

總金額

5501.27 

共計

5501.27

5479.05

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

業務

累計

常見其他支出

大型項目收入支出

實用功能各類

課目代碼

課程和科目稱謂

208

deshehuifuwuhexueshengjiuyefuchu

88.36

88.36

0.00

20805

zhengfubumenrenshijiliangdanweishequyanglaoqitazhichu

88.36

88.36

0.00

2080501

  xingzhengjiguanchangjialituixiugongzi

0.94

0.94

0.00

2080505

  guojiajiguanweishengshiyebianmingchenghexinyanglaofuwushangyexianfufeikaizhi

58.37

58.37

0.00

2080506

  xingzhengjiliangdanweishiyejiliangdanweizhiyehuanianjinjiaonafeiyongkaizhi

29.05

29.05

0.00

210

anquanweishengyingyangjiankangzhichufeiyong

4,976.89

915.64

4,061.25

21011

xingzhengshiwushiyechangjiayiyao

84.99

37.86

47.13

2101101

  renshibumenchangjiayiyuan

37.86

37.86

0.00

2101103

  yingongyuanyiyuanbutiejin

47.13

0.00

47.13

21013

醫療機構援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  chengxiangyitihuayiliaobaozhangyuanzhu

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  qiyuyixueqiuzhuhuafei

2,150.37

0.00

2,150.37

21014

優撫項目醫療管理

14.38

0.00

14.38

2101499

  renheyoufuguanjianziyiliaoguanliqitazhichu

14.38

0.00

14.38

21015

yiyongyoubaozhangbiaozhunhuaguanlishiqing

1,058.44

877.78

180.66

2101501

  renshibumenkaijiyunxing

877.78

877.78

0.00

2101502

  tongchangxingzhengjiguananquanguanligongzuo

133.36

0.00

133.36

2101504

  ziliaohuajianmei

47.30

0.00

47.30

221

zhuzhaifangbaojiahuhangjiaoyuzhichu

354.51

354.51

0.00

22102

往房深化改革收支

354.51

354.51

0.00

2210201

  gongfanggerenzhufanggongjijin

95.71

95.71

0.00

2210203

  maifangbutie

258.80

258.80

0.00

加總

5,419.76

1,358.51

4,061.25

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

shichangjingjigeleiguanlifeiyongshangpindaima

課目分類

預算數

城市發展類別

管理費用編碼查詢

會計科目名字

竣工決算數

301

nianxinshehuifulishouruzhichu

1,313.04

302

taobaobaobeihefuwupeixunjieyu

41.59

30101

  chabuduogongsi

138.95

30201

  bangongfei

19.90

30102

  jingfeibutie

574.40

30202

  dayinfei

0.73

30103

  jianglijin

106.96

30203

  lianxifei

 

30106

  fanshibutiefei

39.16

30204

  liuchengfei

 

30107

  gongzuojixiaodexinzi

 

30205

  youshuifei

 

30108

jigouqishiyexingyejibendegeiyanglaobaozhangwangshangjiaofei

58.37

30206

  jiaodianfei

0.02

30109

職業技能年金激費

29.05

30207

  youdiantongxinfei

1.24

30110

tuixiuzhigongjibendeyiliaoshebeibaozhangwangshangjiaofei

37.86

30208

  tianranqigongnuanfei

 

30111

guojiadifanggongwuyuanzhiliaobutiejinfukuan

 

30209

  wuguanjianlifei

 

30112

其余社會性保證繳納

5.07

30211

  chalvfeibaoxiao

3.95

30113

公房住房基金

95.71

30212

  yingongchujing(jing)huaxiao

 

30114

醫遼費

 

30213

  xiubu(hu)fei

0.23

30199

  qitadixinfafulifuchu

227.51

30214

  zulinfuwufei

 

303

duibenrenheputongjiatingdebutie

0.52

30215

  lianxihuiyifei

1.05

30301

  lixiufei

 

30216

  peiyangfei

1.19

30302

  cizhifei

 

30217

  gongwushangwujiedaishangwujiedaifei

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  tongyongxingyuanliaofei

 

30304

  fuxujin

 

30224

  beizhuangxingoufei

 

30305

  shenghuabutie

 

30225

  zhuanyejizhuranjifei

 

30306

  yuanzhufei

 

30226

  laowuchengbaofei

 

30307

  zhiliaofeizhengfubutie

 

30227

  shoutuoguojiyewufei

 

30308

  jiangxuejinjin

0.31

30228

  zonggonghuizijin

10.59

30309

  jianglijinjin

0.22

30229

  yuangongfulifei

1.57

30310

人農林牧加工津貼

 

30231

  guojiagongwuchuxingyongchegongzuoweichifei

 

30311

  daijiaoshehuicunzaianquanfei

 

30239

  xiangguangongluwangguanlifei

 

30399

  gezhongduimeigerenhezhongguojiatingdejingjibutie

 

30240

  shuijinjiewaitianjiadefeiyong

 

 

 

 

30299

  mouxieshebeihefuwudefeiyongzhichu

1.12

 

 

 

310

資本性總支出

3.36

 

 

 

31001

  zhufanggongchengzhuwugoujian

 

 

 

 

31002

  huiyishizhuanyongshebeicaigou

3.36

 

 

 

31003

  zhuanmenyongzhushebeigoumai

 

 

 

 

31007

  xiaoxidiannaowangluojiappzhejiufeizidonggengxin

 

 

 

 

31013

  yingongzhuanchetianzhi

 

 

 

 

31019

  qitadedaolujiaotongdaojucaigou

 

 

 

 

31021

  gumuzanghechenlieshejipingoujin

 

 

 

 

31022

  yinnijijinxingou

 

 

 

 

31099

  lingwaidezichanxingshouruzhichu

 

renyuanguanlifeiyongyuguheji

1313.56

共公勞務費總金額

44.95

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一半公眾概算國庫審批“三公”經費

總金額

因公出境

(境)費

gongwuhuodongxiaoerzuchegourujiyundongbaozhangfei

公務活動迎送費

小計

公務活動專用車

新購費

公務接待租車

運動系統維護費

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

今年初結轉和余額

當年度收入來源

本年度付出

年終結轉和

余額

mokuaizongleihuijikemushibiema

會計科目簡稱

總計

 

22.22

總金額

大多結余

產品教育支出

 

229

各種其他支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

zhongguofucaigongyihuodongjinkexueanpaidejingfeizhichu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

shiyongyuchengxiangjuminyiyuanqiuzhudecaipiaowangzhangongyijijinjinzongzhichu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

年終結轉和盈余

當年度個人收入

本年度花費

半年度結轉和節余

zhinengguileiguanlifeiyongbianxiedaima

管理費用標題

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

基金外債現象表

 

 

的單位:多萬元

 

總數量

意義

年末數

年底數

今年初數

月底數

一、資源合計數

——

——

239.96

245.31

   (yi)jinchuzichantouzi

——

——

153.71

158.36

   (er)gudingbubiangudingzichanchuzhi

——

——

244.35

270.89

🐲          zhongjin:1.fangzi(pingmi)

 

 

 

 

🌄                2.hutonghuanbaoshebei(tai/tao/liang)

 

 

 

 

🎀                     zhishao:(1)gongchengcheliang(liang)

 

 

 

 

🍌                                 yibanlaishuogongwujiedaishiyongche

 

 

 

 

🌟                                 weishengjianduzhifazhiqindianchuxingyongche

 

 

 

 

😼                                 tezhongzuoyezhuanyefangfafangfacheliangshiyong

 

 

 

 

𝔉                                 lingwaidemaiche

 

 

 

 

♍                   (2)chengjiaodanjia20wanyuanshangchangyongji (huihanxiaoche)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🔯                    zheqizhong:xiaoshoujiayiqianwanyuanshangmiandezhuanyongxiangyiqi

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

♔        jian:zonggongshiyongjitizhejiujijianzhitigong

——

——

160.72

185.11

   (san)buduangubentouzi

——

——

 

 

   (si)changshijianqiyezhaijiaoyi

——

——

 

 

   (wu)xingjianguocheng

——

——

 

 

   (liu)yinxingdejijin

——

——

10

10

🌠        jian:leijitanxiao

——

——

7.38

8.81

   (qi)biedeziyuan

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

93.84

94.48

三、凈資本加總

——

——

146.12

150.83

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元,其中:財政撥款收入5443.47萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元,其中:基本支出1,358.51萬元,占24.96%;項目支出4,083.47萬元,占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元,下降4.47%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)88.36萬元,占1.63%;衛生健康支出(類)4,976.89萬元,占91.82%;住房保障支出(類)354.51萬元,占6.54%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元,支出決算為5419.76萬元,完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項),主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:因2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元,支出決算為58.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元,支出決算為29.05萬元,幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元,支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元,支出決算數為877.78萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元,支出決算數為133.36萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元,支出決算數為95.71萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元,支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中:人員經費1,313.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費44.95萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效自評的2021年度項目11個,涉及預算金額醫療保障4010.97萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元,比2020年度減少31.43萬元,下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為34.65萬元,其中:貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額34.65萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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